Добрый день уважаемые коллеги!
прошу вашего совета.
Мы ООО на УСН в рамках агентского договора с Принципалом на ОСНО подыскиваем клиентов для заключения договоров. ТЕ ведем переписку, рекламируем, оказываем консультационные услуги, возим рекламные материалы и т.д.
Сами в сделках клиентов и Приницпала никак не участвуем. Так же мы не участвуем в расчетах между клиентом подысканным нами и Приницпалом , только передаем им счета от Принципала и какие то материалы к оказанным услугам.
В конце месяца на основании полученного от Принципала экономического отчета мы рассчитываем получить вознаграждение в размере 20% от стоимости оказанных клиентам услуг .
В договоре прописано, что эти 20% процентов покрывает все расходы Агента, т.е. нас.
От нас на основании полученного экономического отчета Принципал ждет: акт , отчет, счет и счет-фактуру
Вот тут возникает вопрос. Мы применяем УСН.
Принципал применяет ОСНО
я могу не выставлять счет- фактуру так как применяю УСН или выставлять ее с указанием без НДС? в договоре прописан счет-фактура как документ необходимый для оплаты вознаграждения.
думаю тогда выставлять с указанием без НДС
уточняю: Я не перевыставляю Принципалу никаких счетов фактур и ничего для него не приобретаю и так же ничего не продаю от его имени.
Заранее благодарю.